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Una nueva propuesta para educar en valores : guía teórico-práctica / José Francisco Juárez
By: Juárez, José FranciscoMaterial type:
TextLanguage: Spanish Publication details: Venezuela : Paulinas, 2001 Description: 113 pISBN: 980-207-550-7Subject(s): EducaciónDDC classification: 370 J871n 2001
| Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
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Libros
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Biblioteca UCATECI - Sede Central - La Vega En Estantería | Colección General | 370 J871n 2001 (Browse shelf(Opens below)) | Ej.1 | Available | 15572 |
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1
Diseño de un plan de auditoría de gestión para el mejoramiento de los procesos administrativos de Súper Empo, La Vega /
by Severino, Edison -
2
La moderna auditoría : un análisis conceptual y metodológico / Andrés S. Suárez Suárez
by Suárez Suárez, Andrés S. -
3
Auditoría: Un enfoque integral /
by Arens, Alvin A. -
4
La auditoria administrativa en el proceso gerencial en las instituciones de educación superior (Caso. UCATECI) / Nilsa Noemi Villa C, Alina G Lora Lora; Juan Carlos Santana, asesor
by Villa C., Nilsa -
5
Efectos de la auditoria tributaria en los supermercados de la ciudad de La Vega / Yenny Josefina Rosario, Yesenia Altagarcia Fernández; Rodolfo García, asesor
by Josefina Rosario, Yenny -
6
Auditoría externa de cuentas por cobrar en un ambiente de control tecnológico en las empresas de la ciudad de La Vega caso : Cervecería Vega, S.A. / Dalinda Suárez Morillo, Josefina Peña Paulino ; Arturo Grullón, asesor
by Suárez Morillo, Dalinda -
7
Análisis a los procedidmentos realizados en la auditoría a los activos corrientes en el almacén, Ferretería, Supermercado y Electrodomésticos Reyes(ASFER) en el Municipio de Constanza / Juana Mora Péñaló,Cesarina Saviñón Durán; Miledys Almonte, asesor
by Mora Péñaló, Juana -
8
Nivel de uso de la AudItoría externa e interna y su incidencia en el control interno de los supermercados de la ciudad de La Vega / Dilia María Facenda, Luis Enríque Delgado; Lilian Rosario, asesor
by Facenda, Dilia María -
9
Auditoría interna : su enfoque operacional, administrativo y de relaciones humanas / Jorge Lozano Nieva
by Lozano Nieva, Jorge -
10
Auditoría operacional : su aplicación a la administración de inventarios / Francisco Tapia Ayala
by Tapia Ayala, Francisco -
11
Auditoria de gestión al departamento de recursos humanos del ayuntamiento de la ciudad de La Vega en base a La Ley 176-07 y su impacto en el desempeño financiero. Período 2018 /
by Cárdenas, Manuel Iván -
12
Importancia de la auditoría interna para una empresa de ventas y financiamientos de vehículos /
by López, Luchy -
13
Auditoría de gestión y su incidencia en el mejoramiento de los procesos administrativos financieros de las Empresas Ferreteras. Caso: Ferretería Hermanos Tavarez Peñaló, Jarabacoa, período: diciembre 2018 a diciembre 2019 /
by Tavarez Paulino, Yinaurys -
14
Diseño de un sistema de auditoría para minimizar el riesgo de sanciones por incumplimiento de las obligaciones tributarias. Caso: Empresa Prosemillas, año 2019 /
by Reyes Sánchez, Stephanie -
15
Análisis de los procedimientos y técnicas de auditoria forense aplicadas para la detección de fraude en las instituciones Bancarias en República Dominicana. caso Baninter /
by Cornelio del Villar,Alexandra -
16
Relación entre la auditoria interna y la mejora de procesos de compras e inventario en CERECA S.R.L, La Vega /
by Mata Lora, Nicole -
17
Análisis de la auditoría interna y su efecto en la gestión financiera de Agronesta, S.R.L., en Ranchito, Los Samanes, durante el periodo 2024 /
by Rosario, Karina -
18
El manejo de las organizaciones y su auditoría interna : renueva su compromiso de alta gestión empresarial / Juan Manuel Lazcano Seres
by Lazcano Seres, Juan Manuel -
19
Importancia de los papeles de trabajo en el dictamen del auditor externo / Andrea Suriel Fernández; asesor, Lourgio Genero Belén.
by Suriel Fernández, Andrea -
20
Auditoría operacional : su aplicación a la administración de inventarios / Robert Anthony Sirí Durán, Aixa Mercedes Saldívar Sánchez; asesor Rodolfo García
by Sirí Durán, Robert Anthony -
21
Importancia de la auditoría financiera en los activos corriente:Caso Ferretería El Progreso, trabajo de investigación profesional/ Fior Daliza Díaz Roque, Maritza del Carmen Martínez Mendoza, Francisco Demetrio, asesor
by Díaz Roque Fior Daliza -
22
La calidad en el informe del auditor como base de la credibilidad y confianza en la auditoría/ Carmen Rosa Rodríguez Peña, Jenny Oscarina Castillo Dominguez, Rodolfo García, asesor
by Rodríguez Peña, Carmen Rosa -
23
Uso y aplicación de la Auditoría ambiental en las empresas de Pinturas Automotriz de la cuidad de La Vega / Alex Israel García C; Agustin Amézquita C, asesor
by García C., Alex Israel -
24
Evaluación de los controles internos en las cuentas por cobrar en respuestos Mora en el municipio La Vega 2012 / Sugel María Ramos López, Virginia Iluminada Cruz Socorro; Radhamés Zorrilla, asesor
by Ramos López, Sugel María -
25
Manual de procedimientos y controles internos para entidades de educación superior "caso UTECI"/ César Oliverio Comprés Jorge, Fannia Altagracia Fernández Mora ; Rodolfo García, asesor
by Comprés Jorge, César Oliverio -
26
La auditoría integral y su valor agregado en el desarrollo de las empresas comerciales de la ciudad de La Vega / Amarilis del Carmen Pilarte Muñoz, Mercedes Josefina Ángeles Ángeles ; Rodolfo García, asesor
by Pilarte Muñoz, Amarilis del Carmen -
27
Organismos fiscalizadores del sistema financiero dominicano y su responsabilidad ante los bancos comerciales en la República Dominicana : "caso Baninter" / Oneyda Rodríguez Suárez, Seferín Cristina Peña ; Radhamés Zorrilla, asesor
by Rodríguez Suárez, Oneyda -
28
Incidencia de la globalización en la identificación, evaluación y administración de riesgos corporativos a través de la auditoría interna : caso Banco Popular Dominicano, sucursales de La Vega / Isis Nicauris Mora Almánzar, Yohanna Isabel Morel Rosari
by Mora Almánzar, Isis Nicauris -
29
Evaluación de los controles internos implementados en las instituciones financieras para evitar el lavado de activos, caso Banco Los Amigos / Susana Durán López, Ingrid María Reinoso Peña ; Rodolfo García, asesor
by Durán López, Susana Isabel -
30
Diseño de un sistema de control interno en las instituciones de repuestos, en la ciudad de La Vega, caso : Elvin Auto Parts / Yamna Mercedes Gómez Susana, Odalis Modesto Pérez Duran; Yudelka Genao, asesor
by Gómez Susana, Yamna Mercedes -
31
El informe de auditoría externa y su incidencia en la solidificación de los controles contables de las empresas comerciales de la ciudad de La Vega. Caso : Corporación Agropecuaria del Cibao / Jazmín Almonte Montero, Alexander Mora Abreu; Iván Cárdena
by Almonte Montero, Jazmín -
32
Muestro estadístico en auditoría : una obra para auditores interesados en mejorar la eficiencia en sus trabajos / José A. Schuster, Guillermo R. Calciati, Adolfo J. Dziggiot
by Schuster, José A. -
33
Aplicación de una auditoría administrativa para mejorar la gestión contable en las empresas agropecuarias de La Vega, caso: Agropecuaria Don Roberto /
by Marte Monegro, Yoselyn -
34
La auditoria de gestión aplicada al Departamento de Recursos Humanos como herramienta de evaluación en las empresas industriales de la ciudad de La Vega. Caso: Caba Textil /
by Medina, Yonathan -
35
Retos del auditor interno en el proceso de control de las empresas comerciales en época de crisis financiera. Caso: Mueblería Cheo Muebles. Período: 2020-2022 /
by Ureña, Cristal -
36
Evaluación del proceso de auditoria de gestión a través del sistema de monitoreo de la administración pública, 2019-2020. Caso Ayuntamiento Municipal ciudad de La Vega /
by Deschamps, Francisco Javier -
37
Técnica avanzada de auditoría para la detención de fraude financieros y corporativos en la Cooperativa Vega Real. Periodo 2022-2023 /
by Cerda Abreu, María Elizabeth -
38
El rol del contador en la prevención del lavado de activos. Un enfoque basado en las normativas internacionales /
by Rojas Durán, Ismell Altagracia -
39
Administración de recursos humanos : el capital humano de las organizaciones / Idalberto Chiavenato
by Chiavenato, Idalberto -
40
El control interno y su importancia en un sistema de contabilidad computarizado / Idalia Molina Almonte, Verónica Zacarías Rodríguez; asesor Francisco López
by Molina Almonte, Idalia -
41
Aplicación del control interno del efectivo y las cuentas por cobrar en los supermercados de La Vega / María Altagracia Barrera, Roberto Abréu, Lidia Altagracia González; asesor Francisco López
by Barrera J., María Altagracia -
42
El auditor interno y su importancia gerencial / Yudelka Genao, Amada Sánchez; Francisco López, asesor
by Genao, Yudelka -
43
El auditor interno como conultor estratégico de las empresas comerciales veganas/ Nestor Raúl Morillo Batista, Castillo Jiménez Olga Lidia, Rodolfo García, asesor
by Morillo Batista, Nestor Raúl -
44
El auditor interno como consultor estratégico de las empresas comerciales Veganas / Néstor Raúl Morillo Batista, Olga Lidia Castillo Jiménez; Rodolfo García, asesor
by Morillo Batista, Néstor Raúl -
45
Estratégica por las Pymes en el uso de los sistemas contables de acuerdo al decreto 254-06 / Margarita Morel Crousset, Yanet Jáquez Florentino; Lilian Rosario, asesor
by Morel Crousset, Margarita -
46
Los controles internos aplicados a la cartera de crédito y su incidencia en la rentabilidad de las cooperativas. Caso : Cooperativa Vega Real en el período 2007-2011 / Mairelys M. Medina Francisco, Yaniris Alt. Ramírez Moronta, Mayra Canela, asesor
by Medina Francisco, Mairelys M. -
47
Gestión de las cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez de las entidades de crédito del municipio de Fantino período 2013 / Leonela Massiel Montaño Bonifacio, Francheska G. Rodríguez Santos; Rossi Salcé, asesor
by Montaño Bonifacio, Leonela Massiel -
48
Análisis de la inversión de los activos fijos y su incidencia en el capital de trabajo en las empresas industriales de la ciudad de La Vega. Caso : Cooperativa de Servicios Múltiples Los Arroceros. Coopearroz / Karina Guerrero, Leidy Liriano; Miledys
by Guerrero, Karina -
49
Control interno del efectivo y su incidencia en la gestión financiera de las Cooperativas de Arroz de la ciudad de La Vega. Caso : COOPAGRO 2015 / María Eutaquio Rosa, María Lisbeth González; Tomás Concepción, asesor
by Eustaquio Rosa, María -
50
Proceso de evaluación del control interno de los inventarios y su efecto en los riesgos de las actividades operativas de las agroquímicas. Caso : Agroquímica Casa Sánchez / Berlín María Abreu Tejada, Lourdes Stephanie Romano; José Francisco Polanco, a
by Abreu Tejada, Berlin María
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